Navigácia

Obsah

Detail faktúryč.: DF109/2024

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF109/2024
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    kancelárske potreby ŠJ
  • Cena
    51,13 EUR
  • Dátum doručenia
    9.4.2024
  • Dátum splatnosti
    9.4.2024
  • Dátum úhrady
    15.4.2024
  • Dátum vystavenia
    26.3.2024
  • Dátum zverejnenia
    15.5.2024
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190343658