Obsah

Detail faktúryč.: DF182/2019

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF182/2019
  • Popis plnenia
    potraviny ŠJ 05.2019
  • Cena
    226,64 EUR
  • Dátum doručenia
    4.6.2019
  • Dátum splatnosti
    11.6.2019
  • Dátum úhrady
    4.6.2019
  • Dátum vystavenia
    28.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    5.6.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Machovič EDEN
  • IČO
    34789871
  • DIČ
  • Adresa
    Priemyselná 2443, 96301 Krupina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2193