Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF182/2023
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, sobota 14. 12. 2024
0 °C
-2 °C
nedeľa
15. 12.
5/0 °C
pondelok
16. 12.
8/1 °C
utorok
17. 12.
10/5 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
44
DNES:
870
TÝŽDEŇ:
8541
CELKOM:
4298750
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF182/2023
Obsah
Detail faktúry
č.: DF182/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF182/2023
Číslo zmluvy
Popis plnenia
potraviny ŠJ 05.2023
Cena
378,88 EUR
Dátum doručenia
21.6.2023
Dátum splatnosti
13.6.2023
Dátum úhrady
28.6.2023
Dátum vystavenia
30.5.2023
Dátum zverejnenia
30.6.2023
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Ján Machovič EDEN
IČO
34789871
DIČ
Adresa
Priemyselná 2443, 96301 Krupina
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 2486