Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF312/2023
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, nedeľa 19. 1. 2025
5 °C
-2 °C
pondelok
20. 1.
4/0 °C
utorok
21. 1.
5/1 °C
streda
22. 1.
3/1 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
11
DNES:
103
TÝŽDEŇ:
6883
CELKOM:
4335005
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF312/2023
Obsah
Detail faktúry
č.: DF312/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF312/2023
Číslo zmluvy
Popis plnenia
záviny Rozlúčka s letom vo Vidinej
Cena
61,80 EUR
Dátum doručenia
25.8.2023
Dátum splatnosti
25.8.2023
Dátum úhrady
25.8.2023
Dátum vystavenia
25.8.2023
Dátum zverejnenia
29.9.2023
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a.s.
IČO
36283576
DIČ
Adresa
Štúrova 74/138, 94901 Nitra
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 5003260448