Obsah

Detail faktúryč.: DF350/2025

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF350/2025
  • Číslo zmluvy
  • Popis plnenia
    výtvarné potreby do MŠ a kancelárske potreby ŠJ
  • Cena
    368,84 EUR
  • Dátum doručenia
    6.10.2025
  • Dátum splatnosti
    7.10.2025
  • Dátum úhrady
    9.10.2025
  • Dátum vystavenia
    23.9.2025
  • Dátum zverejnenia
    24.10.2025
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Tibor Varga TSV PAPIER
  • IČO
    32627211
  • DIČ
  • Adresa
    Adyho 14, 98401 Lučenec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190372717