Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF41/2023
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, streda 14. 5. 2025
19 °C
7 °C
štvrtok
15. 5.
16/4 °C
piatok
16. 5.
15/2 °C
sobota
17. 5.
15/3 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
82
DNES:
1410
TÝŽDEŇ:
4223
CELKOM:
4482648
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF41/2023
Obsah
Detail faktúry
č.: DF41/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF41/2023
Číslo zmluvy
Popis plnenia
uhorky, alma paprika plnená kapustou, baraní roh, kečup jemný - fašiangy
Cena
38,50 EUR
Dátum doručenia
23.2.2023
Dátum splatnosti
1.3.2023
Dátum úhrady
24.2.2023
Dátum vystavenia
15.2.2023
Dátum zverejnenia
24.3.2023
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
DE - AN, s.r.o.
IČO
44594925
DIČ
Adresa
Potočná 134/15, 98401 Lučenec
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 20230200