Rovno na obsah
Rovno na menu
Zmluvy, Faktúry, Objednávky - Faktúry - Detail faktúry DF421/2022
Obec
Samospráva
Zverejňovanie
Aktuality
MŠ
Kontakt
Výber jazyka
sk
en
de
Zverejňovanie
Úradná tabuľa
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Verejné obstarávanie
Všeobecne záväzné nariadenia
Hlavný kontrolor
Formuláre a tlačivá
Základné dokumenty
Ako vybavíte
CENTRUM INTEGROVANEJ
SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI
NOVOHRADSKÉ PODZÁMČIE
Aktuálne počasie
dnes, pondelok 9. 9. 2024
22 °C
15 °C
utorok
10. 9.
21/15 °C
streda
11. 9.
24/13 °C
štvrtok
12. 9.
24/13 °C
Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:
221
DNES:
2572
TÝŽDEŇ:
2572
CELKOM:
3936905
Navigácia
Úvodná stránka
Zverejňovanie
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Detail faktúry DF421/2022
Obsah
Detail faktúry
č.: DF421/2022
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy
|
Objednávky
Faktúra
Číslo faktúry
DF421/2022
Číslo zmluvy
Popis plnenia
výtvarné pomôcky MŠ
Cena
217,14 EUR
Dátum doručenia
7.11.2022
Dátum splatnosti
7.11.2022
Dátum úhrady
8.11.2022
Dátum vystavenia
24.10.2022
Dátum zverejnenia
7.12.2022
Odberateľ
obec
IČO
DIČ
Adresa
Telefón
E-mail
Web
Dodávateľ
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
DIČ
Adresa
Adyho 14, 98401 Lučenec
Telefón
E-mail
Web
Poznámka
Dodavatel - číslo faktúry: 190311678